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涟水县民政局积极抓好民政财务内审工作

严忠诚刘红徐霞

本报讯近年来,涟水县民政局从集约、节约民政资源、资金、推进反腐倡廉,推动财务体制机制创新的高度,进一步强化财务监督、建立健全民政财务内审机制,源头治腐、规范制度,最大限度地扼制乱支乱用、截留、挪用民政资金等违纪违规的现象、充分发挥民政资金的最佳使用效益,既防范了资金风险,堵塞了管理漏洞,提高了财会人员廉洁自律意识。

强化组织领导,建立内审机制。成立由局主要领导担任组长、局纪委书记为副组长、监察室、计财科、办公室主任为成员的审计工作领导小组。领导小组负责对局机关和局属单位的财务收支、经济活动建立健全制度,按月审核财务运行情况,把各部门的财务收支关进制度笼子,保障各类民政专项资金专款专用,确保各部门财务管理规范有序、科学运转。

坚持按月审计,及时整改。按月对局有关部门及局属企业单位,每月报送的生产、经营、财务收支、会计报表资料及时进行审核。发现违反财务管理制度及相关规定的不良现象,及时提出合理化改进意见和整改要求;发现严重违规违纪的问题或给予通报批评或提出追究责任的建议,局纪委、监察室全程跟踪检查、督查整改要求落实情况。几年来,该局通过部门自改、纪委监察部门监改各类存在问题103例,通报批评15例,使审计中发现的各类存在问题全部按时整改到位。

注重审计结果运用。涟水县民政局把审计结果运用到民政财务工作人员年度评优、考核之中,审计办将每个月的财务审计结果,形成书面报告,并分别报送局主要领导、局纪委书记及局领导班子全体成员阅示,促进全系统民政财务管理工作持续健康开展。

2016年,该局审计工作小组审计局机关专项资金47项1.7亿元,通过审计对5名未按规定使用民政资金的财会人员分别给予限期整改、书面检查、通报批评、责任追究;同时对8名坚持原则、规范制度、帐务清楚、严格执行财经纪律的财会人员给予上榜表彰,促进各单位、各部门把民政资金牢牢关在“制度的笼子里”,确保民政资金使用在规范、合理、安全、实效的轨道上运行。

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